一、单位基本情况
(一)职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表会议(党员大会)的决议、决定,协助县人大常委会保证宪法、法律、法规和人民代表大会和常务委员会的决议、决定在本辖区的遵守和执行。
2.执行本街道的经济和社会发展规划、预算,管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高效经济体系。
4.街道党工委领导街道人大工委、街道办事处、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对街道人民武装工作实行统一领导。
5.加强街道党工委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属街道党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务工作。
7.领导本街道的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.联系本辖区的人大代表,组织本辖区的县人大代表开展联系选民、反映群众意见和要求等工作。
10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。
(二)单位构成
白公街道办事处内设5个板块:基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块;下辖5个全额拨款的事业单位,5个村、5个社区居委会,80个村(居)民小组,户籍户9274户,27070人。目前,机关事业单位实有人数75名,退休人员13名,村、社区干部(包括专职工作者)64名,本土人才5名,公益岗位72名,老党员69名,离任村干70名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数4381.83万元,其中:一般公共预算拨款2747.01万元,一般公共预算拨款上年度结转810.45万元,政府性基金预算拨款上年结转824.38万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加482.82万元,主要是人员调入,军转安置,职务职级晋升调资、民政优抚调标、上年结转等。
(二)支出预算:2026年年初预算数4381.83万元,其中:一般公共服务支出预算1186.55万元,教育支出预算5.93万元,社会保障和就业支出预算929.1万元,卫生健康支出预算99.59万元,住房保障支出预算109.68万元。支出预算较2025年增加482.82万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3557.46万元,一般公共预算财政拨款支出3557.46万元,比2025年减少161.55万元。其中:基本支出1819.56万元,比2025年减少20.29万元,主要原因是人员新进,人员退休,军转安置,职务职级晋升等等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1737.9万元,比2025年减少141.25万元,主要原因是民政优抚调标,上年度结转等。
2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算拨款上年度结转824.38万元。政府性基金预算本年度支出0万元,政府性基金预算拨款上年度结转824.38万元。主要原因是本单位 2025年度结转使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8.228万元,比2025年减少0.472万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费2.228万元,比2025年减少0.472万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节俭;公务用车运行维护费6万元,与2025年相比无增减;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2026年一般公共预算财政拨款运行经费157.35万元,比上年减少2.7万元,主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.504万元:政府采购货物预算0.504万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.504万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.504万元:政府采购货物预算0.504万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2747.01万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:向必芳? 联系方式:023-54686866。
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